用友U8如何反记账反结账(详解用友U8反记账反结账操作)
在日常的财务处理中,有时候需要对已经记账或结账的数据进行修改或删除,这时候就需要进行反记账或反结账操作。用友U8是一款常用的财务软件,本文将详细介绍用友U8如何进行反记账和反结账的操作。
二、反记账操作
1. 进入凭证管理界面
在用友U8软件中,进入凭证管理界面的方法是在主界面点击“财务管理”-“凭证管理”。
2. 选择需要反记账的凭证
在凭证管理界面中,找到需要反记账的凭证,并将其选中。
3. 反记账
在选中凭证后,点击“反记账”按钮,系统会弹出一个提示框,询问是否确认反记账。点击“确定”后,系统会自动对该凭证进行反记账操作。
三、反结账操作
1. 进入结账管理界面
在用友U8软件中,进入结账管理界面的方法是在主界面点击“财务管理”-“结账管理”。

2. 选择需要反结账的期间
在结账管理界面中,找到需要反结账的期间,并将其选中。
3. 反结账
在选中期间后,点击“反结账”按钮,系统会弹出一个提示框,询问是否确认反结账。点击“确定”后,系统会自动对该期间进行反结账操作。
四、注意事项
1. 反记账和反结账操作都是不可逆的,请谨慎操作。
2. 在进行反结账操作时,需要保证该期间内的凭证已经全部反记账,否则系统会提示错误。
3. 在进行反记账和反结账操作时,需要对反记账和反结账的原因进行记录,以备后续查阅。
本文介绍了用友U8如何进行反记账和反结账的操作,并提供了注意事项,希望对大家有所帮助。在进行反记账和反结账操作时,需要谨慎处理,避免出现不必要的错误。





